Пятница, 21 Февраля 2020
Объявления: #

Получаете ли Вы государственные услуги посредством портала Электронного Правительства?

Да, получал (а)
Нет, не получал (а)
Никогда не слышал (а) о таком портале и услугах


Результаты
Другие опросы

Всего проголосовало: 74

Общая информация

Полное наименование отдела: Государственное учреждение «Отдел внутренней политики Ескельдинского района»
Почтовый адрес: 040500, Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район», поселок Карабулак,  улица Оразбекова, 67
Адрес электронной почты: eskeldy_ovp@mail.ru
Телефоны отдела: 8(72836)31939,  8(72836)30495


Руководитель отдела
Главный специалист: Оразалинов Асхат Сағидолдаевич
Главный специалист: Мейрманова Салтанат Мадиқызы


Государственное учреждение «Отдел внутренней политики Ескельдинского района» - является государственным учреждением, финансируемым из районного бюджета, осуществляющим государственную политику и функции государственного управления в сфере внутренней политики.
Отдел реорганизован путем разделения государственного учреждения «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Ескельдинского района» в государственное учреждение «Отдел внутренней политики Ескельдинского района» и государственное учреждение «Отдел культуры иразвития языков Ескельдинского района» на основании постановления акимата Ескельдинского района Алматинской области от 10 декабря 2011 года за №307.
Зарегистрировано в Управлении юстиции Ескельдинского района Департамента юстиции Алматинской области от 5 января 2012 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица 215 - 1907 - 21- ММ.


График приема граждан

Дни недели
Часы приема
Обеденный перерыв
Понедельник
9.00 – 18.30
13.00 – 14.30
Вторник
9.00 – 18.30
13.00 – 14.30
Среда
9.00 – 18.30
13.00 – 14.30
Четверг
9.00 – 18.30
13.00 – 14.30
Пятница
9.00 – 18.30
13.00 – 14.30
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной

 


Биография руководителя отдела

 

 

       Отдел внутренней политики Ескельдинского района размещает исполнения бюджета за 2019 год для публичного обсуждения.

 

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга,
утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
От 30 ноября 2016 года №629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
 
Отчетный период за 2019 финансовый год
Индекс форма 4-РБП
Круг представляющих лиц ГУ "Отдел внутренней политики Ескельдинского района"
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
 
Код и наименование  администратора бюджетной программы
4561031 ГУ «Отдел внутренней политики Ескельдинского района»
Код и наименование бюджетной программы
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районный (городской)
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
Описание бюджетной программы:  Содержание отдела штатной численностью 3  человек.
Код и наименование  бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан»
Расходы по бюджетной подпрограмме единица измерения план факт отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100) Причины недостижения/перевыполнения
1 2 3 4 5 6 7
Содержание отдела внутренней политики тыс.тенге 16733,0 16723,0 -10,0 99,94% Достигнуто
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тысяч тенге 16733,0 16723,0 -10,0 99,94% Достигнуто
Конечный результат тысяч тенге 16733,0 16723,0 -10,0 99,94% Достигнуто
Количество государственных служащих чел. 3 3 0 99,94% Достигнуто
 
Код и наименование бюджетной подпрограммы:456 001 011 - за счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие:
Описание бюджетной подпрограммы:  выплата надбавки на увеличение оплаты труда гражданским  служащим
 
Показатели прямого результата: единица измерения план факт отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100) Причины недостижения или перевыполнения
1 2 3 4 5 6 7
Гражданские служащие и технический персонал чел. 3 3 0 100% Достигнуто
Расходы по бюджетной подпрограмме единица измерения план факт отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100) Причины недостижения или перевыполнения
выплата надбавки гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам тысяч тенге 524,0 524,0 0 100% Достигнуто
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тысяч тенге 524,0 524,0 0 100% Достигнуто
Код и наименование бюджетной подпрограммы:456 001 015 - за счет средств местного  бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление  государственных  функций , полномочий  и  оказание  вытекающих  из  них  государственных  услуг
текущая/развитие:
Описание бюджетной подпрограммы: бюджетной  выплата заработной  платы  ,  компенсационных  выплат , налогов , взносы на  обязательное  страхование  гражданско - правовой   ответственности  владельцев   транспортных средств , командировки  и  служебные  разъезды  внутри  страны, приобретение прочих товаров , оплата  услуг  связи и интернета, содержание , обслуживание , текущий  ремонт  оборудования  и  других  основных  средств , прочие работы  и  услуги , прочие  текущие  затраты.
 
Показатели прямого результата: единица измерения план факт отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100) Причины недостижения или перевыполнения
1 2 3 4 5 6 7
Государственные служащие и технический персонал чел. 3 3 0 100% Достигнуто
Расходы по бюджетной подпрограмме единица измерения план факт отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100) Причины недостижения или перевыполнения
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере деятельности акима района тысяч тенге 16209,0 16199,0 -10 99,94% Достигнуто
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тысяч тенге 16209,0 16199,0 -10 99,94% Достигнуто
 
 
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга,
утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
От 30 ноября 2016 года №629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
 
Отчетный период за 2019 финансовый год
Индекс форма 4-РБП
Круг представляющих лиц ГУ "Отдел внутренней политики Ескельдинского района"
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
 
Код и наименование  администратора бюджетной программы
4561031 ГУ «Отдел внутренней политики Ескельдинского района»
Код и наименование бюджетной программы
006 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районный (городской)
в зависимости от содержания: приобретение основных средств для материально-технического обеспечения сотрудников отдела.
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Капитальные расходы государственного органа
Описание бюджетной программы:  Капитальные расходы государственного органа
Код и наименование  бюджетной программы: 006 «Капитальные расходы государственного органа»
Расходы по бюджетной подпрограмме единица измерения план факт отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100) Причины недостижения/перевыполнения
1 2 3 4 5 6 7
Капитальные расходы государственного органа тыс.тенге 250,0 242,0 -8,0 97% Достигнуто
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тысяч тенге 250,0 242,0 -8,0 97% Достигнуто
Конечный результат бюджетной программы: 250,0 242,0 -8,0 97% Достигнуто
Ноутбук шт. 1 1 0 100% Достигнуто
МФУ цветной шт. 1 1 0 100% Достигнуто
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 006 капитальные расходы государственного органа
Вид бюджетной подпрограммы: приобретение машин, инструментальное оборудование
в зависимости от содержания:
текущая / развитие
Описание бюджетной подпрограммы:
Показатели прямого результата: единица измерения план факт отклонение (гр.)4-гр.Три) Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3х100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 2 3 4 5 6 7
Общее количество основных средств шт. 2 2 0 100% Достигнуто
Расходы по бюджетной подпрограмме единица измерения план факт отклонение (гр.4-гр.Три) Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3х100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 2 3 4 5 6 7
Итого расходов по бюджетной подпрограмме тыс.тенге 250,0 242,0 -8,0 97% Достигнуто
 
Дизайн и разработка сайта от компании «Licon».
Создано на платформе Alison CMS © 2011-2020. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.