Понедельник, 24 Февраля 2020
Объявления: #

Получаете ли Вы государственные услуги посредством портала Электронного Правительства?

Да, получал (а)
Нет, не получал (а)
Никогда не слышал (а) о таком портале и услугах


Результаты
Другие опросы

Всего проголосовало: 74

Общая информация

Общая информация
 
Полное наименование отдела: Государственное учреждение «Отдел строительства Ескельдинского района»
Почтовый адрес: 040500, Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, улица Оразбекова, 31
Кабинет: 14
Адрес электронной почты: eskeldy.stroiot@mail.ru
Телефоны отдела: 8 (72836) 3-16-79, 79-1-38
Факс: 8 (72836) 3-16-79
Руководитель отдела: 
Главный специалист: Айтахов Адлет Айдарович
Государственное учреждение «Отдел строительства Ескельдинского района» -  является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере строительства. Отдел ведомств не имеет. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
 
График приема граждан:
Дни недели
Часы приема
Обеденный перерыв
Понедельник
9.00-18.30
13.00-14.30
Вторник  
9.00-18.30
13.00-14.30
Среда
9.00-18.30
13.00-14.30
Четверг
9.00-18.30
13.00-14.30
Пятница
9.00-18.30
13.00-14.30
суббота
Выходной
 
Воскресенье  
Выходной
 
 
Миссия, функции и задачи
  1. Миссия:
Миссия Отдела: проведение государственной строительной политики на территории Ескельдинского района в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
 
2.Задачи:
  1. разработка годовых и перспективных программ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту районных объектов в соответствии с бюджетными программами по жилищному строительству;
2) организация и координация работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры;
3) осуществление иных задач, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;
 
3.Функции:
1) обеспечение реализации государственных программ;
2) обеспечение реализации государственных закупок (проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов, выполняемых за счет средств местного бюджета либо с его участием);
3) осуществление контроля за ходом строительства, реконструкцией объектов, строящихся за счет местного бюджета, трансфертов из областного бюджета;
4) принятие решений о строительстве (расширении, техническом перевооружении, модернизации, реконструкции и капитальном ремонте) строений, зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, а также об инженерной подготовке территории, благоустройстве и озеленении, консервации строек (объектов), проведении комплекса работ по постутилизации объектов местного значения;
5) организация и участие в приемке объектов в эксплуатацию приемочными комиссиями;
6) осуществление иных функций, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан
 
  1. Права и обязанности:
  1. вносить на рассмотрение акима района и районного маслихата предложения по решению вопросов, относящихся к компетенции Отдела;
  2. запрашивать и получать в установленном законодательством порядке необходимую в своей деятельности информацию от государственных органов и иных организаций;
  3. осуществлять пользование имуществом, находящимся на праве оперативного управления;
  4. своевременно и качественно рассматривать обращения физических и юридических лиц;
  5. в пределах своей компетенции осуществлять иные права и обязанности, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

                 

 

            Приложение 21                                       к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга  
             
             
             
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)  
Отчетный период  
за 2019 финансовый год  
Индекс   форма 4-РБП        
Круг представляющих лиц   ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"    
Администраторы бюджетных программ            
Куда представляется:   уполномоченному органу по исполнению бюджета (акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)  
Периодичность:    годовая          
Срок представления:    до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом  
               
Код и наименование  администратора бюджетной программы   
467 Отдел строительства района (города областного значения)  
Код и наименование бюджетной программы  
 003-  Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда  
Вид бюджетной программы:              
в зависимости от уровня государственного управления          
Района, города областного значения  
в зависимости от содержания  осуществление бюджетных инвестиций  
в зависимости от способа реализации индивидуальная           
текущая/развитие развития              
Цель бюджетной программы:  Обеспечение доступности жилья.  
Описание бюджетной программы:  Данный проект позволит сократить очередность получения жилья.  
Расходы по бюджетной программе единица измерения план факт отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы  
1 2 3 4 5 6 7  
"Реконструкция 35- ти квартирного жилого дома в с. Карабулак, Ескельдинского района" тысяч тенге 290123,0 290123,0 0,0 100,00 Исполнено  
Строительство 60 - ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак, Ескельдинского района тысяч тенге 553621,0 553620,6 -0,4 100,00 Исполнено  
Разработка ПСД  Строительство 60 - ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак, Ескельдинского района тысяч тенге 972,0 971,3 -0,7 99,93 Исполнено
Разработка ПСД  Строительство 60 - ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак, Ескельдинского района тысяч тенге 1000,0 1000,0 0,0 100,00 Исполнено
Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 845716,0 845714,9 -1,1 100,0 Исполнено  
               
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета    
Вид бюджетной подпрограммы:               
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий      
текущая/развития: развития                
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:  Обеспечение доступности жилья.              
     
Показатели прямого результата единица измерения план факт отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы  
1 2 3 4 5 6 7  
"Реконструкция 35- ти квартирного жилого дома в с. Карабулак, Ескельдинского района" тысяч тенге 146328 146328 0,0 100,00 Исполнено  
Строительство 60 - ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак, Ескельдинского района тысяч тенге 406042 406042 0,0 100,00 Исполнено  
Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 552370,0 552370,0 0,0 100,0 Исполнено  
               
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 -За счет средств из местного бюджета      
Вид бюджетной подпрограммы:               
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций развития        
текущая/развития: развития                
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:  Обеспечение доступности жилья.              
     
Показатели прямого результата единица измерения план факт отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы  
1 2 3 4 5 6 7  
"Реконструкция 35- ти квартирного жилого дома в с. Карабулак, Ескельдинского района" тысяч тенге 143795 143795 0,0 100,00 Исполнено  
Строительство 60 - ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак, Ескельдинского района тысяч тенге 147579 147578,6 -0,4 100,00 Исполнено  
Разработка ПСД  Строительство 60 - ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак, Ескельдинского района тысяч тенге 972 971,3 -0,7 99,93 Исполнено  
Разработка ПСД  Строительство 60 - ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак, Ескельдинского района тысяч тенге 1000 1000 0,0 100,00 Исполнено  
Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 293346,0 293344,9 -1,1 100,00 Исполнено  
               
               
Руководитель отдела      Айтахов А.      
Специалист     Бекешқызы А.      

 

                                         

            Приложение 21                                                 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга
           
           
           
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2019 финансовый год
Индекс   форма 4-РБП        
Круг представляющих лиц   ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"    
Администраторы бюджетных программ            
Куда представляется:   уполномоченному органу по исполнению бюджета (акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Периодичность:    годовая        
Срок представления:    до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом  
             
Код и наименование  администратора бюджетной программы 
467 Отдел строительства района (города областного значения)
Код и наименование бюджетной программы
 004 -  «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» 
Вид бюджетной программы:            
в зависимости от уровня государственного управления          
Района, города областного значения
в зависимости от содержания  осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации индивидуальная           
текущая/развитие развития            
Цель бюджетной программы:  Обеспечение районов жилищной застройки объектами инженерно – коммуникационной инфраструктуры, включая благоустройство внутридворовых территорий, подъезды и подходы к домам.
Описание бюджетной программы:  обспечит необходимой инфраструктурой жилые массивы. 
             
Расходы по бюджетной программе единица измерения план факт отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 2 3 4 5 6 7
 Строительство Инженерно- коммуникационных сетей для 35-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Ескельдинского района тысяч тенге 51010,5 51010,5 0,0 100,00 Исполнено
Строительство инженерно-коммуникационных сетей 60-ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак  тысяч тенге 29058,2 29058,2 0,0 100,00 Исполнено
 Строительство Инженерно- коммуникационных сетей под ИЖС в с.Бактыбай Ескельдинского района (наружное водоснабжение) тысяч тенге 14657,6 14657,6 0,0 100,00 Исполнено
 Строительство Инженерно- коммуникационных сетей под ИЖС в с.Бактыбай Ескельдинского района (наружное электроснабжение) тысяч тенге 20799,2 20799,2 0,0 100,00 Исполнено
 Строительство Инженерно- коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шымыр Ескельдинского района (наружное электроснабжение) тысяч тенге 18338,0 18338,0 0,0 100,00 Исполнено
 Строительство Инженерно- коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шымыр Ескельдинского района (наружное водоснабжение) тысяч тенге 56824,5 56824,5 0,0 100,00 Исполнено
Разработка ПСД Строительство инженерно-коммуникационных сетей 60-ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак  тысяч тенге 1000,0 1000,0 0,0 100,00 Исполнено
Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 191688,0 191688,0 0,0 100,00 Исполнено
             
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счет средств из местного бюджета        
Вид бюджетной подпрограммы:             
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций развития          
текущая/развития: развития              
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: обспечит необходимой инфраструктурой жилые массивы.             
   
Показатели прямого результата единица измерения план факт отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 2 3 4 5 6 7
 Строительство Инженерно- коммуникационных сетей для 35-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Ескельдинского района тысяч тенге 51010,5 51010,5 0,0 100,00 Исполнено
Строительство инженерно-коммуникационных сетей 60-ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак  тысяч тенге 29058,2 29058,2 0,0 100,00 Исполнено
 Строительство Инженерно- коммуникационных сетей под ИЖС в с.Бактыбай Ескельдинского района (наружное водоснабжение) тысяч тенге 14657,6 14657,6 0,0 100,00 Исполнено
 Строительство Инженерно- коммуникационных сетей под ИЖС в с.Бактыбай Ескельдинского района (наружное электроснабжение) тысяч тенге 20799,2 20799,2 0,0 100,00 Исполнено
 Строительство Инженерно- коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шымыр Ескельдинского района (наружное электроснабжение) тысяч тенге 18338,0 18338,0 0,0 100,00 Исполнено
 Строительство Инженерно- коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шымыр Ескельдинского района (наружное водоснабжение) тысяч тенге 56824,5 56824,5 0,0 100,00 Исполнено
Разработка ПСД Строительство инженерно-коммуникационных сетей 60-ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак  тысяч тенге 1000,0 1000,0 0,0 100,00 Исполнено
Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 191688,0 191688,0 0,0 100,00 Исполнено
             
             
Руководитель отдела      Айтахов А.    
Специалист     Бекешқызы А.  


 

 

 

            Приложение 21                                                 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга
           
           
           
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2019 финансовый год
Индекс   форма 4-РБП        
Круг представляющих лиц   ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"    
Администраторы бюджетных программ            
Куда представляется:   уполномоченному органу по исполнению бюджета (акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Периодичность:    годовая        
Срок представления:    до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом  
             
Код и наименование  администратора бюджетной программы 
467 Отдел строительства района (города областного значения)
Код и наименование бюджетной программы
 004 -  «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» 
Вид бюджетной программы:            
в зависимости от уровня государственного управления          
Района, города областного значения
в зависимости от содержания  осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации индивидуальная           
текущая/развитие развития            
Цель бюджетной программы:  Обеспечение районов жилищной застройки объектами инженерно – коммуникационной инфраструктуры, включая благоустройство внутридворовых территорий, подъезды и подходы к домам.
Описание бюджетной программы:  обспечит необходимой инфраструктурой жилые массивы. 
             
Расходы по бюджетной программе единица измерения план факт отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 2 3 4 5 6 7
 Строительство Инженерно- коммуникационных сетей для 35-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Ескельдинского района тысяч тенге 51010,5 51010,5 0,0 100,00 Исполнено
Строительство инженерно-коммуникационных сетей 60-ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак  тысяч тенге 29058,2 29058,2 0,0 100,00 Исполнено
 Строительство Инженерно- коммуникационных сетей под ИЖС в с.Бактыбай Ескельдинского района (наружное водоснабжение) тысяч тенге 14657,6 14657,6 0,0 100,00 Исполнено
 Строительство Инженерно- коммуникационных сетей под ИЖС в с.Бактыбай Ескельдинского района (наружное электроснабжение) тысяч тенге 20799,2 20799,2 0,0 100,00 Исполнено
 Строительство Инженерно- коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шымыр Ескельдинского района (наружное электроснабжение) тысяч тенге 18338,0 18338,0 0,0 100,00 Исполнено
 Строительство Инженерно- коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шымыр Ескельдинского района (наружное водоснабжение) тысяч тенге 56824,5 56824,5 0,0 100,00 Исполнено
Разработка ПСД Строительство инженерно-коммуникационных сетей 60-ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак  тысяч тенге 1000,0 1000,0 0,0 100,00 Исполнено
Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 191688,0 191688,0 0,0 100,00 Исполнено
             
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счет средств из местного бюджета        
Вид бюджетной подпрограммы:             
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций развития          
текущая/развития: развития              
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: обспечит необходимой инфраструктурой жилые массивы.             
   
Показатели прямого результата единица измерения план факт отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 2 3 4 5 6 7
 Строительство Инженерно- коммуникационных сетей для 35-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Ескельдинского района тысяч тенге 51010,5 51010,5 0,0 100,00 Исполнено
Строительство инженерно-коммуникационных сетей 60-ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак  тысяч тенге 29058,2 29058,2 0,0 100,00 Исполнено
 Строительство Инженерно- коммуникационных сетей под ИЖС в с.Бактыбай Ескельдинского района (наружное водоснабжение) тысяч тенге 14657,6 14657,6 0,0 100,00 Исполнено
 Строительство Инженерно- коммуникационных сетей под ИЖС в с.Бактыбай Ескельдинского района (наружное электроснабжение) тысяч тенге 20799,2 20799,2 0,0 100,00 Исполнено
 Строительство Инженерно- коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шымыр Ескельдинского района (наружное электроснабжение) тысяч тенге 18338,0 18338,0 0,0 100,00 Исполнено
 Строительство Инженерно- коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шымыр Ескельдинского района (наружное водоснабжение) тысяч тенге 56824,5 56824,5 0,0 100,00 Исполнено
Разработка ПСД Строительство инженерно-коммуникационных сетей 60-ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак  тысяч тенге 1000,0 1000,0 0,0 100,00 Исполнено
Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 191688,0 191688,0 0,0 100,00 Исполнено
             
             
Руководитель отдела      Айтахов А.    
Специалист     Бекешқызы А.    

 

 

 

          Приложение 21                                         к Инструкции по проведению   бюджетного мониторинга      
                 
                 
                   
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)      
Отчетный период      
за 2019 финансовый год      
Индекс   форма 4-РБП              
Круг представляющих лиц   ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"        
Администраторы бюджетных программ                  
Куда представляется:   уполномоченному органу по исполнению бюджета (акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)      
Периодичность:    годовая              
Срок представления:    до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом        
Код и наименование  администратора бюджетной программы       
467 Отдел строительства района (города областного значения)      
Код и наименование бюджетной программы      
 024 - Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования      
Вид бюджетной программы:                  
в зависимости от уровня государственного управления                
Района, города областного значения      
в зависимости от содержания  Развитие объектов образования      
в зависимости от способа реализации Проведение общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития района      
текущая/развитие развития                  
Цель бюджетной программы:  Развитие объектов образования      
Описание бюджетной программы:  Сокращение дефицита ученических мест и расширения доступности дошкольного образования.      
                   
Расходы по бюджетной программе единица измерения план факт отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы      
1 2 3 4 5 6 7      
Строительство СШ на 180 мест и миницентр на 25 мест, столовая и спортзал в с.Абая Ескельдинского  района тысяч тенге 100000,0 100000,0 0,0 100,00 Исполнено      
Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 100000,0 100000,0 0,0 100,00 Исполнено      
                   
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счет средств из местного бюджета          
Вид бюджетной подпрограммы:                   
в зависимости от содержания: Развитие объектов образовани              
текущая/развития: развития                    
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:                  
Сокращение дефицита ученических мест и расширения доступности дошкольного образования.       
Показатели прямого результата единица измерения план факт отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы      
1 2 3 4 5 6 7      
Строительство СШ на 180 мест и миницентр на 25 мест, столовая и спортзал в с.Абая Ескельдинского  района тысяч тенге 100000,0 100000,0 0,0 100,00 Исполнено      
Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 100000,0 100000,0 0,0 100,00 Исполнено      
                   
                   
Руководитель отдела        Айтахов А.        
                   
Специалист       Бекешқызы А.        
          Приложение 21                                                                          к Инструкции по проведению                            бюджетного мониторинга
         
         
             
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2019 финансовый год
Индекс   форма 4-РБП        
Круг представляющих лиц   ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"  
Администраторы бюджетных программ          
Куда представляется:   уполномоченному органу по исполнению бюджета (акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Периодичность:    годовая        
Срок представления:    до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом  
Код и наименование  администратора бюджетной программы 
467 Отдел строительства района (города областного значения)
Код и наименование бюджетной программы
 098 - Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
Вид бюджетной программы:            
в зависимости от уровня государственного управления        
Района, города областного значения
в зависимости от содержания  Обеспечение жильем
в зависимости от способа реализации индивидуальная         
текущая/развитие развитие            
Цель бюджетной программы:  Обеспечить жильем многодетных семей
Описание бюджетной программы:  Данный проект позволит сократить очередность получения жилья.
             
Расходы по бюджетной программе единица измерения план факт отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 2 3 4 5 6 7
Приобритение жилья для малообеспеченных многодетных семей тысяч тенге 200000 191690 -8310,0 95,85 отказ  продавца в продаже дома.
Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 200000 191690 -8310,0 95,8 отказ  продавца в продаже дома.
             
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета  
Вид бюджетной подпрограммы:             
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий    
текущая/развития: развития              
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:  Обеспечение доступности жилья.            
   
Показатели прямого результата единица измерения план факт отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 2 3 4 5 6 7
Приобритение жилья для малообеспеченных многодетных семей тысяч тенге 192000 184177 -7823,0 95,93 отказ  продавца в продаже дома.
Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 192000 184177 -7823,0 95,9 отказ  продавца в продаже дома.
             
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 -За счет средств из местного бюджета    
Вид бюджетной подпрограммы:             
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций развития      
текущая/развития: развития              
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:  Обеспечение доступности жилья.            
   
Показатели прямого результата единица измерения план факт отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 2 3 4 5 6 7
Приобритение жилья для малообеспеченных многодетных семей тысяч тенге 8000 7513 -487,0 93,91 экономия за счет конкурса
Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 8000 7513 -487,0 93,91 экономия за счет конкурса
             
             
Руководитель отдела      Айтахов А.    
Специалист     Бекешқызы А.    

 

          Приложение 21                                                                          к Инструкции по проведению                            бюджетного мониторинга
         
         
             
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2019 финансовый год
Индекс   форма 4-РБП        
Круг представляющих лиц   ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"  
Администраторы бюджетных программ          
Куда представляется:   уполномоченному органу по исполнению бюджета (акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Периодичность:    годовая        
Срок представления:    до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом  
Код и наименование  администратора бюджетной программы 
467 Отдел строительства района (города областного значения)
Код и наименование бюджетной программы
 098 - Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
Вид бюджетной программы:            
в зависимости от уровня государственного управления        
Района, города областного значения
в зависимости от содержания  Обеспечение жильем
в зависимости от способа реализации индивидуальная         
текущая/развитие развитие            
Цель бюджетной программы:  Обеспечить жильем многодетных семей
Описание бюджетной программы:  Данный проект позволит сократить очередность получения жилья.
             
Расходы по бюджетной программе единица измерения план факт отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 2 3 4 5 6 7
Приобритение жилья для малообеспеченных многодетных семей тысяч тенге 200000 191690 -8310,0 95,85 отказ  продавца в продаже дома.
Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 200000 191690 -8310,0 95,8 отказ  продавца в продаже дома.
             
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета  
Вид бюджетной подпрограммы:             
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий    
текущая/развития: развития              
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:  Обеспечение доступности жилья.            
   
Показатели прямого результата единица измерения план факт отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 2 3 4 5 6 7
Приобритение жилья для малообеспеченных многодетных семей тысяч тенге 192000 184177 -7823,0 95,93 отказ  продавца в продаже дома.
Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 192000 184177 -7823,0 95,9 отказ  продавца в продаже дома.
             
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 -За счет средств из местного бюджета    
Вид бюджетной подпрограммы:             
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций развития      
текущая/развития: развития              
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:  Обеспечение доступности жилья.            
   
Показатели прямого результата единица измерения план факт отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 2 3 4 5 6 7
Приобритение жилья для малообеспеченных многодетных семей тысяч тенге 8000 7513 -487,0 93,91 экономия за счет конкурса
Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 8000 7513 -487,0 93,91 экономия за счет конкурса
             
             
Руководитель отдела      Айтахов А.    
Специалист     Бекешқызы А.    

 

           Приложение 21                                                     к Инструкции по проведению                                            бюджетного мониторинга
         
         
             
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2019 финансовый год
Индекс   форма 4-РБП        
Круг представляющих лиц   ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"    
Администраторы бюджетных программ          
Куда представляется:   уполномоченному органу по исполнению бюджета (акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Периодичность:    годовая        
Срок представления:    до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом  
Код и наименование  администратора бюджетной программы 
467 Отдел строительства района (города областного значения)
Код и наименование бюджетной программы
 001 - Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
Вид бюджетной программы:            
в зависимости от уровня государственного управления        
Района, города областного значения
в зависимости от содержания  Индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от способа реализации индивидуальная         
текущая/развитие текущая            
Цель бюджетной программы:  Проведение государственной политики в сфере строительства
Описание бюджетной программы:  Содержание отдела согласно штатного расписания, обеспечение деятельности отдела
             
Расходы по бюджетной программе единица измерения план факт отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 2 3 4 5 6 7
Оплата труда и обязательные отчисление в бюджет государственных служащих тысяч тенге 3391,0 3386,5 -4,5 99,9 Исполнено
Оплата труда и обязательные отчисление в бюджет внештатных работников тысяч тенге 2439,0 2438,6 -0,4 100,0 Исполнено
Взнос на обязательное страхование  тысяч тенге 18,0 17,1 -0,9 95,0 Исполнено
Приобретение топлива, горюче - смахочных материалов  тысяч тенге 464,0 463,7 -0,3 99,9 Исполнено
Приобретение прочих запасов тысяч тенге 738,0 737,7 -0,3 100,0 Исполнено
Оплата услуг связи тысяч тенге 283,0 283,0 0,0 100,0 Исполнено
Оплата прочих услуг и работ тысяч тенге 1507,0 1506,1 -0,9 99,9 Исполнено
Прочие текущие затраты тысяч тенге 4,0 4,0 0,0 100,0 Исполнено
Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 8844,0 8836,7 -7,3 99,9 Исполнено
             
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета  
Вид бюджетной подпрограммы:           
в зависимости от содержания:выплаты ежемесячной надбавки к должностным окладам
текущая/развития: текущая             
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:  выплата заработной  платы  ,  компенсационных  выплат , налогов , взносы на  обязательное  страхование  гражданско - правовой   ответственности  владельцев   транспортных средств , командировки  и  служебные  разъезды  внутри  страны, приобретение прочих товаров , оплата  услуг  связи и интернета, содержание , обслуживание , текущий  ремонт  оборудования  и  других  основных  средств , прочие работы  и  услуги , прочие  текущие  затраты.
   
Показатели прямого результата единица измерения план факт отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 2 3 4 5 6 7
Оплата труда и обязательные отчисление в бюджет государственных служащих тысяч тенге 194,0 192,0 -2,0 99,0 Исполнено
Оплата труда и обязательные отчисление в бюджет внештатных работников тысяч тенге 370,0 370,0 0,0 100,0 Исполнено
Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 564,0 562,0 -2,0 99,6 Исполнено
             
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 -За счет средств из местного бюджета    
Вид бюджетной подпрограммы:           
в зависимости от содержания: осуществление  государственных  функций , полномочий  и  оказание  вытекающих  из  них  государственных  услуг
текущая/развития: текущая             
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:  выплата заработной  платы  ,  компенсационных  выплат , налогов , взносы на  обязательное  страхование  гражданско - правовой   ответственности  владельцев   транспортных средств , командировки  и  служебные  разъезды  внутри  страны, приобретение прочих товаров , оплата  услуг  связи и интернета, содержание , обслуживание , текущий  ремонт  оборудования  и  других  основных  средств , прочие работы  и  услуги , прочие  текущие  затраты.
   
Показатели прямого результата единица измерения план факт отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 2 3 4 5 6 7
Оплата труда и обязательные отчисление в бюджет государственных служащих тысяч тенге 3197,0 3194,5 -2,5 99,9 Исполнено
Оплата труда и обязательные отчисление в бюджет внештатных работников тысяч тенге 2069,0 2068,6 -0,4 100,0 Исполнено
Взнос на обязательное страхование  тысяч тенге 18,0 17,1 -0,9 95,0 Исполнено
Приобретение топлива, горюче - смахочных материалов  тысяч тенге 464,0 463,7 -0,3 99,9 Исполнено
Приобретение прочих запасов тысяч тенге 738,0 737,7 -0,3 100,0 Исполнено
Оплата услуг связи тысяч тенге 283,0 283,0 0,0 100,0 Исполнено
Оплата прочих услуг и работ тысяч тенге 1507,0 1506,1 -0,9 99,9 Исполнено
Прочие текущие затраты тысяч тенге 4,0 4,0 0,0 100,0 Исполнено
Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 8280,0 8274,7 -5,3 99,9 Исполнено
             
             
Руководитель отдела      Айтахов А.    
             
Специалист     Бекешқызы А.    

 

            Приложение 21                                  к Инструкции по проведению  бюджетного мониторинга
           
           
             
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2019 финансовый год
Индекс   форма 4-РБП      
Круг представляющих лиц ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"  
Администраторы бюджетных программ        
Куда представляется:   уполномоченному органу по исполнению бюджета (акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Периодичность:    годовая        
Срок представления:    до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование  администратора бюджетной программы 
467 Отдел строительства района (города областного значения)
Код и наименование бюджетной программы
 017 - Капитальные расходы государственного органа
Вид бюджетной программы:          
в зависимости от уровня государственного управления      
Района, города областного значения
в зависимости от содержания  осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации индивидуальная       
текущая/развитие текущая          
Цель бюджетной программы:  Проведение государственной политики в сфере строительства
Описание бюджетной программы: обеспечение деятельности отдела
             
Расходы по бюджетной программе единица измерения план факт отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 2 3 4 5 6 7
Приобритение Ноутбука  тысяч тенге 185,0 185,0 0,0 100,00 Исполнено
Приобретение Герба РК тысяч тенге 65,0 65,0 0,0 100,00 Исполнено
Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 250,0 250,0 0,0 100,00 Исполнено
             
             
             
Руководитель отдела      Айтахов А.    
             
Специалист     Бекешқызы А.    
             

Пояснительная записка

 

Отчет об исполнении бюджета на 2019 год

ГУ «Отдел строительства Ескельдинского района»

                                                    

       Затраты отдела в 2019 году составляет 1346498,0 тыс. тенге. В том числе:

  • по программе  001 «Услуги по реализации государственной политики на местном

уровне в области строительства» было выделено - 8844,0 тыс. тенге. Из них - 564,0 тыс. тенге  из республиканского бюджета, 8280,0 тыс. тенге - из местного бюджета.

На оплату труда и обязательное отчисление в бюджет государственных служащих выделено - 3391,0 тыс. тенге, выделенные средства освоено на 99,9%, то есть - 3386,5 тыс. тенге.

На оплату труда и обязательные отчисление в бюджет внештатных работников выделено 2439,0 тыс. тенге, выделенные средства освоено 100%, что составляет 2438,6 тыс. тенге.

На взнос обязательного страхование было выделено - 18,0 тыс. тенге, их них освоено 95%, то есть 17,1 тыс. тенге.

На приобретение горюче-смазочных материалов выделено 464,0 тыс. тенге, из нах освоено 99,9%, то есть 463,7 тыс. тенге.

Для приобретения прочих запасов предусмотрено 738,0 тыс. тенге, освоено 100%, что составляет 737,7 тыс. тенге.

Для оплаты услуг связи было выделено - 283,0 тыс. тенге, выделенные средства освоены 100%.

На оплату прочих услуг и работ было выделено 1507,0 тыс. тенге. Выделенные средства освоено на 99,9%, то есть 1506,1 тыс. тенге.

Прочие текущие затраты - 4,0 тыс. тенге. Освоено 100%.

  •  По программе 003 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья

коммунального жилищного фонда» было выделено 845716,0 тыс. тенге, из них 552370,0 тыс. тенге из республиканского бюджета, 293346,0 тыс. тенге из местного бюджета.

На «Реконструкцию 35-ти квартирного жилого дома в селе Карабулак, Ескельдинского района» выделено - 290123,0 тыс. тенге, в том числе из республиканского бюджета - 146328,0 тыс. тенге, из местного бюджета - 143795,0 тыс. тенге, выделенные средства освоены 100%.

На «Строительство 60-ти квартирного арендного жилого дома в селе Карабулак, Ескельдинского района» выделено 553621,0 тыс. тенге, в том числе 406042,0 тыс. тенге из республиканского бюджета, 147579,0 тыс. тенге из местного бюджета , выделенные средства освоены 100%.

Было предусмотрено из местного бюджета - 972,0 тыс. тенге на проектно-сметную документацию(ПСД) для «Строительство 60-ти квартирного арендного жилого дома в селе Карабулак, Ескельдинского района». Из них 99,93% освоены.

Предусмотрено из местного бюджета - 1000,0 тыс. тенге на проектно-сметную документацию «Строительство 60-ти квартирного жилого дома в селе Карабулак, Ескельдинского района». Выделенные средства были освоены 100%.

  •  По программе  004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно

коммуникационной инфраструктуры» было выделено из местного бюджета - 191688,0 тыс. тенге.

На объект "Строительство инженерно-коммуникационных сетей 35-ти квартирного жилого дома в селе Карабулак, Ескельдинского района" было выделено - 51010,5 тыс. тенге, выделенные средства были освоены 100%.

На объект «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство территории 60-ти квартирного арендного жилого дома в селе Карабулак, Ескельдинского района» выделено 56824,5 тыс. тенге, выделенные средства были освоены 100%.

На «Строительство инженерно-коммукационных сетей под ИЖС в селе Бактыбай, Ескельдинского района (наружное водоснабжение)» было выделено – 29058,2 тыс. тенге, выделенные средства освоены 100%.

На объект «Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в селе Бактыбай, Ескельдинского района (наружное электроснабжение)» было выделено – 14657,6 тыс. тенге, выделенные средства были освоены 100%.

На объект «Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в селе Шымыр, Ескельдинского района (наружное электроснабжение)» было выделено – 18338,0 тыс. тенге, выделенные средства были освоены100%.

На объект «Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в селе Шымыр, Ескельдинского района (наружное водоснабжение)» было выделено – 20799,2 тыс. тенге. Выделенные средства были освоены 100%.

На разработку проектно-сметной документации (ПСД) «Строительство инженерно- коммуникационных сетей и благоустройство территории 60-ти квартирного жилого дома в селе Карабулак, Ескельдинского района» было выделено - 1000,0 тыс. тенге, выделенные средства были освоены 100%.

  • По программе  017 «Капитальные расходы государственного органа» было

выделено - 250,0 тыс. тенге. Из выделенных средств был приобритен герб Республики Казахстан за - 65,0 тыс. тенге и ноутбук за - 185,0 тыс. тенге. Выделенные средства были освоены 100%.

  • По программе  024 «Строительство и реконструкция объектов начального,

основного среднего и общего среднего образования» для объекта «Строительство средней школы  на 180 мест и миницентр на 25 мест, столовая и спортзал в селе Абай, Ескельдинского района» за счет местного бюджета выделено - 100 000,0 тыс. тенге, выделенные средства были освоены100%.

  •    По программе  098 «Приобритение жилья коммунального жилищного фонда».

Для малообеспеченных многодетных семей было выделено - 200000,0 тыс. тенге, из них 192000,0 тыс. тенге из республиканского бюджета и 8000,0 тыс. тенге из местного бюджета.Из них освоено 96% выделенных средств, то есть 191690,0 тыс. тенге. По Ескельдинскому району было куплено - 26 домов для обеспечение жильем многодетных семей.

 

 

Дизайн и разработка сайта от компании «Licon».
Создано на платформе Alison CMS © 2011-2020. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.